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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLARLINHA 05 CFE NF 512 8.486,00 8.486,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLARLINHA 05 CFE NF 512 8.486,00
19/02/2026 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLARLINHA 05 CFE NF 512 8.486,00
27/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 8.231,42
27/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 913/2026 254,58
TOTAL 8.486,00 8.486,00 8.486,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2026 254,58 1006/2026 Lançada
TOTAL   254,58