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Última atualização realizada em 16/03/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 994 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020 42,00 840,00
50.00 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF NBR 8890/2020. 50,00 2.500,00
50.00 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°13/2025 - COMAJA 100,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF NBR 8890/2020. TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, COMP. 1000MM, MF, NBR 8890/2020. Finalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°13/2025 - COMAJA 8.340,00
TOTAL 8.340,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.340,00