Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
102 |
02/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
509,75 |
509,75 |
509,75 |
428 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
191,16 |
191,16 |
191,16 |
876 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
382,30 |
382,30 |
382,30 |
942 |
21/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
254,88 |
254,88 |
254,88 |
1380 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
573,46 |
573,46 |
573,46 |
1901 |
22/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.299,97 |
1.299,97 |
1.299,97 |
2303 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
617,96 |
2762 |
19/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
617,96 |
3179 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
617,96 |
3623 |
21/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
617,96 |
4014 |
23/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
617,96 |
4408 |
15/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617,96 |
617,96 |
0,00 |
Sub-total |
6.919,28 |
6.919,28 |
6.301,32 |
Total |
6.919,28 |
6.919,28 |
6.301,32 |