Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DANIEL DOS SANTOS 02064976019 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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677 | 18/02/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Sub-total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
Total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |