Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1213 | 27/03/2015 | Inss - Servidores | 2.761,19 | 2.761,19 | 2.761,19 |
1214 | 27/03/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
1215 | 27/03/2015 | Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | 870,22 | 870,22 | 870,22 |
1216 | 27/03/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 318,75 | 318,75 | 318,75 |
1217 | 27/03/2015 | Generos de alimentacao | 71,69 | 71,69 | 71,69 |
1218 | 27/03/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 51,74 | 51,74 | 51,74 |
1219 | 27/03/2015 | Material para manutencao de bens imoveis | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
1220 | 27/03/2015 | Material para manutencao de veiculos | 2.192,00 | 2.192,00 | 2.192,00 |
1221 | 27/03/2015 | Locomocao urbana | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
1222 | 27/03/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
Sub-total | 12.928,93 | 12.928,93 | 12.928,93 |
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