Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VIVO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1375 | 23/03/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 3.403,85 | 3.403,85 | 3.403,85 |
1382 | 23/03/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.350,24 | 1.350,24 | 1.350,24 |
1957 | 04/05/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 701,96 | 701,96 | 701,96 |
1958 | 04/05/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.632,73 | 1.632,73 | 1.632,73 |
Sub-total | 7.088,78 | 7.088,78 | 7.088,78 | ||
Total | 7.088,78 | 7.088,78 | 7.088,78 |