Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1007 |
Data de lançamento: |
05/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Diárias |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2760, PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO. |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2012 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2760, PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO. |
345,00 |
|
|
09/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
345,00 |
|
09/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
345,00 |
TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.