Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER |
Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
Tipo de empenho: | Diárias | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. Nº 2768, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CASA CIVIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA AGRICULTURA, PEUCÁRIA E E ABASTECIMENTO, DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DO ESPORTE, FUNASA, FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 2.502,00 | 2.502,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/03/2012 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. Nº 2768, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CASA CIVIL, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA AGRICULTURA, PEUCÁRIA E E ABASTECIMENTO, DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DO ESPORTE, FUNASA, FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES E CÂMARA DOS DEPUTADOS. | 2.502,00 | ||
16/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.502,00 | ||
16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.502,00 | ||
TOTAL | 2.502,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |