Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
02/01/2012 |
Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
27 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EVENTOS. |
25.829,43 |
25.829,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2012 |
REF. EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EVENTOS. |
25.829,43 |
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31/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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8.609,81 |
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31/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.609,81 |
14/02/2012 |
Pagamento de extensão de rede de distribuição de energia elétrica no parque de eventos. |
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8.609,81 |
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23/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.609,81 |
06/03/2012 |
Pagamento de extensão de rede de distribuição de energia elétrica. |
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8.609,79 |
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06/03/2012 |
|
-0,02 |
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28/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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8.609,79 |
TOTAL |
25.829,41 |
25.829,41 |
25.829,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.