Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: GREGORE RAMON ALFLEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
20/03/2012 |
Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Equipamento Proc.Dados/ |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3449.05.23.50.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQIUSIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE CONTRATO Nº 018/2012. |
1.599,00 |
1.599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2012 |
AQIUSIÇÃO DE NOTEBOOK, CFE CONTRATO Nº 018/2012. |
1.599,00 |
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19/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.599,00 |
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19/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.599,00 |
TOTAL |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.