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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIçãO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAúDE, CONFORME O CONTRATO. 2.386,05 2.386,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 AQUISIçãO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAúDE, CONFORME O CONTRATO. 2.386,05
10/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.386,05
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.386,05
TOTAL 2.386,05 2.386,05 2.386,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.