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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1346 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CFE NF Nº 935023 E 934963. 148,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CFE NF Nº 935023 E 934963. 148,00
19/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 148,00
19/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.