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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1378 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 - BOA ESPERANÇA. 23.490,00 23.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 - BOA ESPERANÇA. 23.490,00
10/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.846,40
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.846,40
02/05/2012 Pagamento de transporte escolar. 4.793,70
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.793,70
31/05/2012 Pagamento de Transporte Escolar ref ao mês de maio. 5.802,90
12/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.802,90
02/07/2012 PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 BOA ESPERANÇA. 5.420,10
10/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.420,10
01/08/2012 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BOA ESPERANÇA. 1.626,90
10/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.626,90
TOTAL 23.490,00 23.490,00 23.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.