Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
25/04/2012 |
Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
13.880,19 |
13.880,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2012 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
13.880,19 |
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04/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.295,64 |
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04/05/2012 |
Pagamnento de despesa c/ energia elétrica |
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6.584,55 |
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04/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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181,00 |
04/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.114,64 |
09/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
967,75 |
09/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.616,80 |
TOTAL |
13.880,19 |
13.880,19 |
13.880,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.