Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1993 |
Data de lançamento: |
18/05/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3339.03.29.90.10.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2012. |
15.651,70 |
15.651,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2012. |
15.651,70 |
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25/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N°002/2012. |
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10.000,89 |
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17/09/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2012. |
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3.007,26 |
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02/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-13.008,15 |
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10/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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216,97 |
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10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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216,97 |
21/12/2012 |
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-15.434,73 |
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TOTAL |
216,97 |
216,97 |
216,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.