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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2590 Data de lançamento: 03/07/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 26 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. 12.724,50 12.724,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. 12.724,50
25/07/2012 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. 7.488,50
25/07/2012 AQUISIÇÃO DE AMTERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. 592,00
30/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 7.488,50
14/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 592,00
06/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N° 026/2012. 54,00
17/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 54,00
21/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. 90,00
08/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 90,00
21/12/2012 -4.500,00
TOTAL 8.224,50 8.224,50 8.224,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.