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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RNL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2661 Data de lançamento: 20/07/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3339.03.01.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS, CFE NF ANEXA. 1.321,92 1.321,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2012 AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS, CFE NF ANEXA. 1.321,92
16/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.321,92
16/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.321,92
TOTAL 1.321,92 1.321,92 1.321,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.