Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: ALDA SPRANDEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
16/08/2012 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS CFE REQ. 126. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2012 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTROS CFE REQ. 126. |
500,00 |
|
|
22/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
500,00 |
|
22/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
500,00 |
06/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-0,70 |
06/09/2012 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
|
-0,70 |
|
06/09/2012 |
|
-0,70 |
|
|
TOTAL |
499,30 |
499,30 |
499,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.