Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
31/08/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXAS. |
1.816,96 |
1.816,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXAS. |
1.816,96 |
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22/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.816,96 |
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22/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.816,96 |
TOTAL |
1.816,96 |
1.816,96 |
1.816,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.