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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELETRICAL ELETRICA GERAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 10/09/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INCENTIVO A EMPRESAS
Conta de Despesa: 3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE SUBESTAÇÃO, NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE CONTRATO 085/2012. 28.000,00 28.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2012 AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE SUBESTAÇÃO, NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE CONTRATO 085/2012. 28.000,00
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE DJUNTOR TRIPOLAR VÁCUA PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE SUBSTAÇÃO, NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE CONTRATO N° 085/2012. 9.335,20
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE DJUNTOR TRIPOLAR VÁCUA PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE SUBESTAÇÃO, NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE CONTRATO N° 085/2012. 9.332,40
03/10/2012 AQUISIÇÃO DE DJUNTOR TRIPOLAR VÁCUA PARA INSTALAÇÃO NA REDE DE SUBESTAÇÃO, NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE CONTRATO N° 085/2012. 9.332,40
23/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 9.335,20
08/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 9.332,40
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 9.332,40
TOTAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.