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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3471 Data de lançamento: 24/09/2012
Tipo de empenho: Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONSERTO DE TORRE DA INTERNET, CFE NF Nº 2140. 291,00 291,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2012 REF. CONSERTO DE TORRE DA INTERNET, CFE NF Nº 2140. 291,00
23/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 291,00
23/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 291,00
TOTAL 291,00 291,00 291,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.