Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
357 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA VICTOR GRAEFF. |
1.460,32 |
1.460,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA VICTOR GRAEFF. |
1.460,32 |
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25/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.460,32 |
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25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.460,32 |
TOTAL |
1.460,32 |
1.460,32 |
1.460,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.