Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
07/11/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, CFE NF Nº 1086. |
86,98 |
86,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2012 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, CFE NF Nº 1086. |
86,98 |
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10/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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86,98 |
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10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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86,98 |
TOTAL |
86,98 |
86,98 |
86,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.