Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: MAIKE DOUGLAS DE ARAUJO KEMMERICH-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4097 |
Data de lançamento: |
10/12/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3339.03.29.90.30.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA NOTA PREMIADA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO. |
1.199,00 |
1.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2012 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PREMIAÇÃO DA CAMPANHA NOTA PREMIADA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO. |
1.199,00 |
|
|
11/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.199,00 |
|
11/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.199,00 |
TOTAL |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.