Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: POSTO ROTA 386 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4285 |
Data de lançamento: |
14/12/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1.488,73 |
1.488,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2012 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
1.488,73 |
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27/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.488,73 |
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27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.488,73 |
TOTAL |
1.488,73 |
1.488,73 |
1.488,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.