Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
03/02/2012 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais a Recolher - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3319.01.30.20.10.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDOR |
507,39 |
507,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2012 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DE SERVIDOR |
507,39 |
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16/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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507,39 |
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16/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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507,39 |
TOTAL |
507,39 |
507,39 |
507,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.