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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 591 Data de lançamento: 03/02/2012
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar - Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO 3.473,07 3.473,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2012 PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO 3.473,07
10/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.473,07
10/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.473,07
TOTAL 3.473,07 3.473,07 3.473,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.