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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 617 Data de lançamento: 13/02/2012
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar - Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DENIR IRMA K. MUHL 4.654,93 4.654,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2012 PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DENIR IRMA K. MUHL 4.654,93
14/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.654,93
14/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.654,93
TOTAL 4.654,93 4.654,93 4.654,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.