Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
13/02/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPOJ 4631, CFE. NF. ANEXA. |
1.625,29 |
1.625,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPOJ 4631, CFE. NF. ANEXA. |
1.625,29 |
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22/02/2012 |
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-199,27 |
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15/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.426,02 |
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15/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.426,02 |
TOTAL |
1.426,02 |
1.426,02 |
1.426,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.