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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 677 Data de lançamento: 13/02/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DO VEÍCULO IRC 7174, CFE. NF. Nº 11029. 2.114,76 2.114,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DO VEÍCULO IRC 7174, CFE. NF. Nº 11029. 2.114,76
09/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.114,76
09/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.114,76
TOTAL 2.114,76 2.114,76 2.114,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.