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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LAERCIO DA CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 711 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: Diárias
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM, CFE. REQ. Nº 2744, LEVAR COLETA DE ÁGUA PARA LABORATÓPRIO DA 11ª CRS. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ERECHIM, CFE. REQ. Nº 2744, LEVAR COLETA DE ÁGUA PARA LABORATÓPRIO DA 11ª CRS. 80,00
27/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 80,00
27/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.