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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 922 Data de lançamento: 24/02/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RETRO CATERPILLAR, CFE CONVITE N° 002/2012. 28.459,00 28.459,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RETRO CATERPILLAR, CFE CONVITE N° 002/2012. 28.459,00
14/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.140,00
14/03/2012 Pagamento de material para reforma da retro caterpillar. 12.659,50
14/03/2012 Pagamento de material para reforma da retro caterpillar. 12.659,50
15/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.140,00
10/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 12.659,50
10/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 12.659,50
TOTAL 28.459,00 28.459,00 28.459,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.