Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
922 |
Data de lançamento: |
24/02/2012 |
Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RETRO CATERPILLAR, CFE CONVITE N° 002/2012. |
28.459,00 |
28.459,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RETRO CATERPILLAR, CFE CONVITE N° 002/2012. |
28.459,00 |
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14/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.140,00 |
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14/03/2012 |
Pagamento de material para reforma da retro caterpillar. |
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12.659,50 |
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14/03/2012 |
Pagamento de material para reforma da retro caterpillar. |
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12.659,50 |
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15/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.140,00 |
10/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12.659,50 |
10/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12.659,50 |
TOTAL |
28.459,00 |
28.459,00 |
28.459,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.