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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 02/01/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2012 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 1.500,00
10/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 687,17
10/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 687,17
20/01/2012 Pagamentpo de combustível. 53,40
25/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 53,40
03/02/2012 Pagamento de combustível. 487,45
10/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 487,45
13/02/2012 Pagamento de combustível. 163,13
23/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 163,13
16/03/2012 -108,85
TOTAL 1.391,15 1.391,15 1.391,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.