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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1037 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRA, CFE NF ANEXA. 292,90 292,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRA, CFE NF ANEXA. 292,90
22/04/2015 Pagamento de peças para conserto. 292,90
22/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 292,90
TOTAL 292,90 292,90 292,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.