Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA 120811. |
11.294,16 |
11.294,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA 120811. |
11.294,16 |
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22/04/2015 |
Pagamento de despesa com energia elétrica. |
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11.294,16 |
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22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.695,46 |
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.598,70 |
06/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-11.294,16 |
07/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-11.294,16 |
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07/10/2015 |
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-11.294,16 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.