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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1281 Data de lançamento: 08/04/2015
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3451, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RETENÇÕES IR E INSS E SOBRE E-SOCIAL. 826,00 826,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3451, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RETENÇÕES IR E INSS E SOBRE E-SOCIAL. 826,00
09/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 826,00
09/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 826,00
TOTAL 826,00 826,00 826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.