Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO "ENCONTRO DE MULHERES", CFE NF ANEXA. |
3.756,70 |
3.756,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO "ENCONTRO DE MULHERES", CFE NF ANEXA. |
3.756,70 |
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13/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.756,70 |
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13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.756,70 |
TOTAL |
3.756,70 |
3.756,70 |
3.756,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.