Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NADIA FRANCIELE ROESSLER. |
3.674,18 |
3.674,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2015 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NADIA FRANCIELE ROESSLER. |
3.674,18 |
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17/04/2015 |
Pagamento de férias. |
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3.674,18 |
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17/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.674,18 |
TOTAL |
3.674,18 |
3.674,18 |
3.674,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.