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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1590 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 7.880,93 7.880,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 7.880,93
21/05/2015 Liquidação de empenho nesta data 7.880,93
21/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.596,19
21/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 5.045,02
21/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.239,72
TOTAL 7.880,93 7.880,93 7.880,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.