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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1605 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CFE NF ANEXA. 845,00 845,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CFE NF ANEXA. 845,00
02/06/2015 Liquidação de empenho nesta data 845,00
02/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 845,00
TOTAL 845,00 845,00 845,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.