Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF Nº 475. |
4.280,00 |
4.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF Nº 475. |
4.280,00 |
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09/06/2015 |
Pagamento de material para instalção de sitema d emonitoramento. |
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2.515,00 |
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09/06/2015 |
Pagamento de material para instalção de sistema de mnonitoramento. |
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1.765,00 |
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09/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.765,00 |
02/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.515,00 |
TOTAL |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.