Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
20/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE NF 34030. |
2.808,92 |
2.808,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE NF 34030. |
2.808,92 |
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19/06/2015 |
Pagamento de peças para conserto veículo placa iuv 6050. |
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248,30 |
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19/06/2015 |
Pagamento de peças para conserto veículo placa iuv 6050. nf 34030 |
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1.280,30 |
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19/06/2015 |
Pagamento de peças para conserto veículo placa iuv 6050. nf 34030 |
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1.280,30 |
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19/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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248,30 |
19/06/2015 |
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-0,02 |
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02/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.280,30 |
06/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.280,30 |
TOTAL |
2.808,90 |
2.808,90 |
2.808,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.