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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 179 Data de lançamento: 02/01/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.757,23 4.757,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2015 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.757,23
09/01/2015 Pagamento de férias de servidor. 4.757,23
09/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.757,23
TOTAL 4.757,23 4.757,23 4.757,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.