Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1980 |
Data de lançamento: |
28/05/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE FATURA N° 24163. |
111,42 |
111,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA,SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE FATURA N° 24163. |
111,42 |
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11/06/2015 |
Pagamento de energia elétrica |
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111,42 |
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11/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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111,42 |
TOTAL |
111,42 |
111,42 |
111,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.