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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1984 Data de lançamento: 28/05/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 7.826,20 7.826,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURAS ANEXAS. 7.826,20
12/06/2015 Pagamento de enregia elétrica. 7.826,20
12/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.036,53
12/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 5.789,67
TOTAL 7.826,20 7.826,20 7.826,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.