Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
08/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMPRESAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONFECÇÃO DE CARTAZES NOTA PREMIADA, CFE NF 2015220. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONFECÇÃO DE CARTAZES NOTA PREMIADA, CFE NF 2015220. |
125,00 |
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18/06/2015 |
Pagamento de prestação de serviços |
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125,00 |
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18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.