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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2466 Data de lançamento: 06/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE NF 8421854. 372,23 372,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE NF 8421854. 372,23
28/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 372,23
28/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 372,23
TOTAL 372,23 372,23 372,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.