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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484 Data de lançamento: 13/07/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.41.00.00.00 - Material para utilizacao em grafica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO COPIADORA, CFE NF ANEXA. 818,00 818,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO COPIADORA, CFE NF ANEXA. 818,00
30/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 818,00
30/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 818,00
TOTAL 818,00 818,00 818,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.