Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2491 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9266 E 3338 9166, CFE FATURA 55399. |
314,78 |
314,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9266 E 3338 9166, CFE FATURA 55399. |
314,78 |
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24/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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314,78 |
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24/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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314,78 |
TOTAL |
314,78 |
314,78 |
314,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.