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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 258 Data de lançamento: 08/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICA PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE NF 6878357. 1.974,00 1.974,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICA PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, CFE NF 6878357. 1.974,00
10/02/2015 Pagamento de aquisição de material, nf 6878357 1.974,00
10/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.974,00
TOTAL 1.974,00 1.974,00 1.974,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.